Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 03/08/2012 |
AREA TECNICA reg.gen. 170 del 03/08/2012 Liquidazione fattura KONE n° 0092575596 del 29/06/2012 di € 1.171,47 per manutenzione ordinaria 1° semestre 2012 ascensori. (GIG 3222001F52) |
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| AREA TECNICA | 03/08/2012 |
AREA TECNICA reg.gen. 169 del 03/08/2012 Liquidazione fattura ENEL SOLE ex So.l.e. S.p.a. Gruppo ENEL illuminazione pubblica - mese di Giugno 2012 scadenza 29/08/2012. |
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| AREA TECNICA | 03/08/2012 |
AREA TECNICA reg.gen. 168 del 03/08/2012 Liquidazione fatture ENEL uffici scuole ed impianti. Competenze di Maggio/Giugno 2012. |
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| AREA TECNICA | 03/08/2012 |
AREA TECNICA reg.gen. 167 del 03/08/2012 Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e scuole 4° BIM. 2012. Scadenza 03/09/2012 |
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| SEGRETARIO COMUNALE |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 02/08/2012 Approvazione preventivo di spesa, per la stampa e la fornitura di buoni pasto, per gli alunni della scuola materna e dei moduli, per il trasporto gratuito degli alunni pendolari delle scuole superiori. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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